生鲜会计员岗位职责范本
生鲜部经理岗位职责(一)基本职能 在公司政策指导下,接受店长、副店长领导,发挥管理功能,督导下属执行各项制度及流程、达成顾客服务、销售业绩,费用控制、员工培训、策划分析之目标。(二)组织关系1、报告―店长、副店长;
2、督导―经理助理、班长;
3、联系―采购部经理,及相关部门经理;
(三)岗位职责1. 协助店长、副店长工作,做好助理、班长的工作指导及评估工作;
2. 督导、分派并跟进助理、班长工作;
3. 检查员工仪容仪表、出勤状况;
4. 跟进本部门每日例会,贯彻落实超市各项方针政策;
5. 跟进卖场的区域卫生整理工作、消防以及防损工作;
6. 跟进货架商品陈列、补货、理货情况;
7. 跟进人员的排班、考勤及节假日高峰期人员配置情况;
8. 分析销售报表每月提出建议应淘汰商品名单;
9. 跟进商品售价变更情况,确认POP牌及价签的正确性;
10、每周进行市场调查,提出商品促销及建议采购新品名单;
11、巡视卖场跟进营业员、收银员等员工的顾客服务及工作质量;
12、审核商品补货订单,合理补货,不使商品积压和断档;
13、跟进商品索赔、报损及批量商品退、换货工作;
14、跟进生鲜食品保质期管理,控制损耗;
15、督导员工做好生鲜食品在保质期内的品质管理、存量管理和鲜度管理;
16、跟进食品加工间的操作流程、工艺管理和安全生产情况;
17、查卫生标准、计量标准、验货标准、生产标准的执行情况,发现问题,及时解决;
18、跟踪每日处理商品的数量,折扣及贩卖情况,做出生产计划调整建议或促销方案;
19、检查本部门条码称、刀具、冷冻冷藏设备和其他各类加工设备的使用,保养、和运行情况,发现问题,及时保修;
20、处理本部门所发生的突发事件及服务事故;
21、严格控制本部门费用支出,使其保持在合理的限度之内;
22、跟进商品盘点工作,降低商品损耗;
23、跟进交接班工作,使工作得以有序延续;
24、检查、监督各部门员工的工作表现,及时合理地调配、使用人员;
25、负责本部门与其他部门的沟通及合作;
26、定期对本部门销售、损耗情况进行总结分析,每周向副店长提交销售分析报告;
27、制定本部门员工培训计划,增强员工素质,提高员工服务质量;
28、跟进促销活动实施情况,反馈效果。
会计员岗位职责
一、在项目经理的领导下,负责项目的财务管理和财务核算,把好财务关。
二、按国家财务规定,认真编制并执行财务预算计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,在合理使用资金的情况下,按时完成上交任务和各项计划。
三、按照国家会计制度的规定进行记账、算账和报账,做到手续完整、内容真实、收据准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
四、按照经济核算原则,定期检查分析财务计划和执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资料使用效果,揭露经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度的规定,妥善保管好会计凭证、账簿、报表、档案等资料,遵守维护国家的财政制度和财经纪律,制止一切违法乱纪的行为。
七、严格控制施工现场有关防暑降温、防尘防毒的财经支出情况,控制专款专用,保证经费落实。做好员工工资、材料采购、其它支出、资料的收集、整理、编制审核工作等。
八、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务盈亏表等说明分析,向公司领导报告公司经营情况为领导决策提供科学依据。
九、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
十、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。
十一、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
十二、经常深入工地检查安全生产和劳动福利工作,当好家、理好财。
十三、协助项目经理制定好各项规章制度,检查和督促出纳保管的业务工作,不断提高自身的管理水平,为提高项目经济效益作贡献而努力工作。
十四、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟。 十
五、在做好本职工作的同时积极完成领导交办的其他工作任务。
会计员岗位职责
1.根据国家财会法规和公司会计规定,结合公司特点,负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2.参与拟定财务计划,审核、分析预算和财务计划的执行情况。
3.在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4.正确计算收支、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制利润表、汽车运输成本表、管理费用表,公司月度、年度会计报表和日报表等,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5.负责核算外挂、外调车辆的运费。严格执行用转账支票结运费的手续。
6.负责各业务往来单位的挂账、对账,协助有关部门收账等财务往来。
7.负责公司固定资产的财务管理,按月或按年正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核算工作。
8.负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
9.根据规定的成本、费用、开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审计费用发生的审批手续是否合公司规定。
10.及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
妥善保管好有关印章、空白支票(转账)。
11.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
12.协助财务部经理做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。
会计员岗位职责
1、工作职责1、负责建立健全公司经营核算的各类帐目,认真执行国家规定的企业会计制度,结合公司实际情况进行会计核算。2、负责核算原材料、产成品、成本费用、销售收入、应交税金、利润、往来帐目登记、核对工作。3、负责策划、编制农发行的现金帐、银行存款帐,协助财务科长督促检查农发行、商业银行库存保管帐的登记工作。4、负责审核出纳员上报的会计凭证,检查是否手续齐全,入帐会计科目是否准确,票据是否合格,杜绝白条子入帐。5、负责增值税专用发票、增值税普通发票保管、填开工作,按照税务局对发票使用的具体要求操作。根据销售部提供的发票数据、单价、金额认真填开。6、负责税务局大豆收购发票填开工作,认真审核营业室上报的每一张大豆收购内部凭证,要求售粮人详细住址、身份证件号码,一证一车,证件不能重复使用。单价、数量、金额必须相符。7、负责转帐业务的核算工作,按月清理往来帐目,发现问题及时解决,保持往来帐的清晰,不产生坏帐。8、负责产品成本的核算工作,按照生产部门提供的数据、及时、准确的核算产品成本,按照国家规定的成本开支范围,管理产品成本,不乱摊成本。9、负责国税局网上申报打印工作,财务管理系统软件,转帐凭证录入工作,每月25号及时结帐,协助财务科长做好成本核算和编制财务报表工作。10、负责对原材料、产成品库存盘点、清查工作,按公司的盘点制度要求,定期盘点库存物资,保证库存物资数目准确、清晰,给领导决策提供可靠信息。11、负责销售物资、产成品出门证的审核工作,每天早八点将出门证收回核对,发现问题及时上报公司领导。12、负责财务室卫生安全、防火等工作。遵守公司的各项规章制度,完成总经理、副总经理、财务经理、财务科长安排的其他工作。2、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、配合销售部及时清理催收货款,对清客户往来帐目,按月核对产品销售数量、金额和途中减量。3、检查、指导营业室大豆收购内部凭证填开工作,发现问题及时解决。4、协助财务经理、财务科长经常检查、指导公司其他部门的业务工作,使公司的经营业务与财务帐目保持一致。3、工作权责1、开具增值税专用发票,不提供增值税一般纳税人资格证书,不符合税务部门要求的有权拒开。2、营业室提供的大豆收购凭证,售粮人地址、身份证件号码不准确或复写不清楚的有权拒收。3、税务局增值税专用发票、增值税普通发票、大豆收购票据在填开或在保管中出现问题负主要责任。4、帐目不清、往来帐目串户或不及时清理欠款负主要责任。4、工作标准1、熟悉国家财经法律法规和税收政策,掌握相关帐务处理方法。2、在各种帐目登记中,做到数字准确,摘要清楚,登记及时,字迹工整,不得涂改,挖补,保持帐面清晰。3、开具增值税专用发票,增值税普通发票,按税务部门规定使用,做到按发票顺序号填开,不虚开、不损坏、不丢失,领用人需在《填开发票登记表》上签字备查。4、大豆收购凭证填开做到祥细填写售粮人地址和身份证号码,一户一证、一证一车,按收购发票顺序号填开,作废票据不能撕毁,原张数保存。5、熟练掌握税务网上申报系统软件和开具发票系统软件,精通本岗位业务知识,不断提高财务管理系统业务水平。
会计员岗位职责
1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
2、加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,保证会计工作有序进行。
3、坚持原则,廉洁奉公。
4、参与审查施工预算,督促有关部门按季(或月)提供完工工程预算成本费用分析资料,组织成本盈亏核算。
5、严格审批借款和工程款结算业务。
6、及时登记总帐帐簿,建立健全工程台帐,及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
7、编制月、季、年财务报表和决算报表,及时向上级提供真实完善的资金信息。
8、制定成本计划,实行成本控制,对每月成本支出情况进行分析,向有关领导汇报。
9、统筹安排,合理调配资金,使资金配置达到最优化。
会计员岗位职责
一、财会人员必须遵守法律、法规,按照《会计法》办理事务,忠于职守、廉洁奉公,热爱本职工作,尽职尽责。
二、会计人员应认真学习贯彻执行有关财经政、法令制度,遵守财经纪律。
三、严格审核原始凭证,并根据审核无误的原始凭证编制记中长凭证。
四、按照国家统一的会计制度规定,设置会计科目和会计账簿,进行会计核算。
五、按照会计制度规定登记账簿,做到字迹清楚、账面整洁、定期结账、账证相符、账实相符。
六、根据账簿记录编制会计报表,做到内容真实、数字准确、字迹公正、账表相符、签章齐全,经校领导审核后及时报送。
七、会计人员应与主管财务校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况,分析考核资金使用效果。
八、加强预算外资金管理,合理的组织预算外收入,严格按照有关财政法规办理预算外支出。
九、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
十、会计人员要依法对本单位实行会计监督,对违法的收支不予办理。
十一、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对,发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。 十
二、按照会计制度规定,及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档。
十三、会计人员应依照法律和国家有关规定,接受财政、审计、税务机关的监督,如是提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它材料,不得拒绝、隐匿、谎报。 十
四、做好总务处分配的其它工作。
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