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主计划部岗位职责

发布时间:2022-07-22 13:24:03 | 来源:网友投稿

主材部岗位职责 一)材料员岗位职责

1、推介产品

1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品,做好客户的参谋;

2) 本着对客户对公司负责的精神,产品介绍力求准确、无误。

2、确定货源

1) 向经销商确定是否有货;

2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。

3、架设桥梁

1) 随时将主材新增产品传达给设计师,以促进销售;

2) 负责向设计师解释所定产品利润分配,提高设计师的积极性与参与意识;

3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。

4、市场观察

1) 充分利用身居市场的优势,对材料变化有敏锐的洞察能力;

2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握,以利调整;

3) 观察代销产品淡旺势销售情况,以利增删调整。

5、自我完善

1) 不断学习增强自身修养;

2) 加强与人的沟通能力,语言表达能力;

3) 提高专业技能,业务娴熟。

6、客户服务 1) 2) 服务态度热情,言语规范,增强客户的认同感;

以自身的亲和力,周到细致的服务达到客户完全满意。

7、接收定单

1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份,一份交公司留存,一份交与客户;

2) 《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。

8、签单要领 3) 填写《代购材料明细单》要规范,所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额;

4) 5) 6) 7) 8) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费;

特殊产品(促销或提前定货等)须在定单上注明不予退换;

磁砖类要特别强调厂家的两次服务,定购时做出富余量;

磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位;

洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。

9、交款 1) 填写《客户档案》,以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款;

2) 3) 《客户档案》一式两份。一份交财务,一份交公司留存;

如不能亲自带客户交款,可委托总部人员代办。

10、交单

1) 《代购材料明细单》数页,最好在右上角注明交款金额,以便登记录入产值;

2) 一份有客户签字的《委托代购材料协议书》,公司留存;

3) 一份客户交款凭证《客户档案》复印件;

4) 代购外品牌须注明:“材料员自行为客户购买”;

5) 上述《1》项交核算员,《

2、3》项交发货员。

11、发货

1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员;

2) 材料员个人无权通知经销商发货。

12、补货

9) 遇有补货,先查看帐面余额是否够所要发货品金额;

10) 余额足以发货时,通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额;

11) 余额不足以发货时,通知客户及时补足货款,货款未到时先停止发货;

12) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下,经请示总经理后发货;

13) 遇有工地现场负责人通知补货,须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。

13、退货

1) 及时将退货信息传达给公司发货员;

2) 掌握退货品牌及数量。

14、结帐

1) 代购行为全部完成后,依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款;

2) 协助核算员通知客户结帐。

15、追款

1) 负责追缴客户所欠货款;

2) 逾期一个月未果者,先由材料员工资中扣除。

二)发货员工作岗位职责

1、定单管理

1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。

2、接收定单

1) 检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全;

2) 协助核算员检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签;

3) 检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。

3、代购登记

1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理;

2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间;

3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传,以此为凭向客户收款;

4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。

4、分单建档

1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引;

2) 与工地现场负责人取得联系,告之该客户在主材所代买材料品种;

3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。

5、照单发货

1) 依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方;

2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天,以利供货方安排送货;

3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话,以便供货商联系;

4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额;

5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购,并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到,以保证发货无误;

2) 在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间,以利工作衔接;

3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。

7、跟踪服务

14) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间;

15) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答,力求达到客户满意;

16) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理 1) 2) 3) 催款;

4) 5) 6) 余额不足时停止发货,待补足欠款后再行发货;

遇有特殊情况,须请示总经理后方准予发货;

所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。

接到补货通知首先查明余额是否足以发货;

有补货条件的,发货同时通知材料员所补货品的数量明细;

不具备补货条件的,及时通知材料员所欠款项金额,便于材料员

9、退货办理 1) 接到退货通知后,和工地现场负责人核实所退品牌及数量;

2) 3) 4) 发退货传真至供货商处并确认传、收无误;

电话跟踪办理情况;

及时和材料员核对退货明细,以便日后对帐。

10、结帐准备

1) 货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处;

2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1) 协助材料员接待交款客户;

2) 协助材料员进行报价的查询;

3) 接待来访咨询客户;

4) 司材料员之职;

5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三)核算员工作岗位职责

1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全;

检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签;

2、登记产值

1) 将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值;

2) 明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入;

3) 交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员;

4) 登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1) 材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润;

2) 按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细;

3) 遇有客户退货扣回已下发的相应利润。

4、支出登记

1) 材料员支取的代购外品牌款项;

2) 与经销商结帐的金额;

3) 客户退款;

4) 以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1) 接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入;

2) 依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1) 定每周三为与经销商的对帐日;

2) 与经销商核对出货数额无误后索要对方收据;

3) 将对帐明细单交财务部审核;

4) 依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐;

5) 下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1) 材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期;

2) 无代购明细的款项不作为本月的代购额统计;

3) 遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1) 每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核;

2) 次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查;

3) 厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐 1) 所有代购品牌的货物退补完成后,及时清算全部代购金额;

2) 通知客户结帐;

结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。

主材部岗位职责一)材料员岗位职责 1、推介产品

1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品,做好客户的参谋;

2) 本着对客户对公司负责的精神,产品介绍力求准确、无误。

2、确定货源

1) 向经销商确定是否有货;

2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。

3、架设桥梁

1) 随时将主材新增产品传达给设计师,以促进销售;

2) 负责向设计师解释所定产品利润分配,提高设计师的积极性与参与意识;

3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。

4、市场观察

1) 充分利用身居市场的优势,对材料变化有敏锐的洞察能力;

2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握,以利调整;

3) 观察代销产品淡旺势销售情况,以利增删调整。

5、自我完善

1) 不断学习增强自身修养;

2) 加强与人的沟通能力,语言表达能力;

3) 提高专业技能,业务娴熟。

6、客户服务 1) 2) 服务态度热情,言语规范,增强客户的认同感;

以自身的亲和力,周到细致的服务达到客户完全满意。

7、接收定单

1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份,一份交公司留存,一份交与客户;

2) 《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。

8、签单要领 1) 填写《代购材料明细单》要规范,所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额;

2) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费;

3) 特殊产品(促销或提前定货等)须在定单上注明不予退换;

4) 磁砖类要特别强调厂家的两次服务,定购时做出富余量;

5) 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位;

6) 洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。

9、交款 1) 填写《客户档案》,以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款;

2) 3) 《客户档案》一式两份。一份交财务,一份交公司留存;

如不能亲自带客户交款,可委托总部人员代办。

10、交单

1) 《代购材料明细单》数页,最好在右上角注明交款金额,以便登记录入产值;

2) 一份有客户签字的《委托代购材料协议书》,公司留存;

3) 一份客户交款凭证《客户档案》复印件;

4) 代购外品牌须注明:“材料员自行为客户购买”;

5) 上述《1》项交核算员,《2、3》项交发货员。

11、发货

1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员;

2) 材料员个人无权通知经销商发货。

12、补货

1) 遇有补货,先查看帐面余额是否够所要发货品金额;

2) 余额足以发货时,通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额;

3) 余额不足以发货时,通知客户及时补足货款,货款未到时先停止发货;

4) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下,经请示总经理后发货;

5) 遇有工地现场负责人通知补货,须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。

13、退货

1) 及时将退货信息传达给公司发货员;

2) 掌握退货品牌及数量。

14、结帐

1) 代购行为全部完成后,依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款;

2) 协助核算员通知客户结帐。

15、追款

1) 负责追缴客户所欠货款;

2) 逾期一个月未果者,先由材料员工资中扣除。

二)发货员工作岗位职责 1、定单管理

1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。

2、接收定单

1) 检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全;

2) 协助核算员检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签;

3) 检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。

3、代购登记

1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理;

2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间;

3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传,以此为凭向客户收款;

4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。

4、分单建档

1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引;

2) 与工地现场负责人取得联系,告之该客户在主材所代买材料品种;

3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。

5、照单发货

1) 依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方;

2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天,以利供货方安排送货;

3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话,以便供货商联系;

4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额;

5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购,并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到,以保证发货无误;

2) 在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间,以利工作衔接;

3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。

7、跟踪服务

1) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间;

2) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答,力求达到客户满意;

3) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理 1) 2) 3) 催款;

4) 5) 6) 余额不足时停止发货,待补足欠款后再行发货;

遇有特殊情况,须请示总经理后方准予发货;

所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。

接到补货通知首先查明余额是否足以发货;

有补货条件的,发货同时通知材料员所补货品的数量明细;

不具备补货条件的,及时通知材料员所欠款项金额,便于材料员9、退货办理 1) 2) 接到退货通知后,和工地现场负责人核实所退品牌及数量;

发退货传真至供货商处并确认传、收无误;

3) 4) 电话跟踪办理情况;

及时和材料员核对退货明细,以便日后对帐。

10、结帐准备

1) 货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处;

2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1) 协助材料员接待交款客户;

2) 协助材料员进行报价的查询;

3) 接待来访咨询客户;

4) 司材料员之职;

5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三)核算员工作岗位职责 1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全;

检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签;

2、登记产值

1) 将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值;

2) 明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入;

3) 交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员;

4) 登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1) 材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润;

2) 按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细;

3) 遇有客户退货扣回已下发的相应利润。

4、支出登记

1) 材料员支取的代购外品牌款项;

2) 与经销商结帐的金额;

3) 客户退款;

4) 以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1) 接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入;

2) 依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1) 定每周三为与经销商的对帐日;

2) 与经销商核对出货数额无误后索要对方收据;

3) 将对帐明细单交财务部审核;

4) 依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐;

5) 下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1) 材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期;

2) 无代购明细的款项不作为本月的代购额统计;

3) 遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1) 每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核;

2) 次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查;

3) 厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐 1) 所有代购品牌的货物退补完成后,及时清算全部代购金额;

2) 通知客户结帐;

主材部管理制度

主材部岗位职责

岗位名称 主材部主管 所属部门 主材部 岗位目的

负责公司工程材料合作商的选择与管理以及主材联盟的运行、监督、协调,并负责制定主材部的相关工作流程、人员的考核。

职责范围

1.协助公司领到对主材部发展进行战略规划,并具体负责人进行制度和规划的建立和执行;

2.监督和指导主材专员工作,研究工作中遇到的问题,制定工作重点;

3.策划主材联盟各类活动,通过公司方、联盟商举行各类活动,不断提升公司及联盟知名度;

4.搜集、整理市场上的主材情况,并制作资料库,随时更新;

5.制定主材联盟加盟标准,并依标准对每一位主材商进行评定、分类、并记入资源档案内;

6.负责协调处理重大的客户投诉;

7.制定主材服务管理和工作计划,对工作规范和考核标准不断进行完善;

8.负责提供各项主材新增服务举措的建议和策划,并负责组织实施;

9.总经理交代的其他任务;

岗位权限 业务权限:

1.主材部管理制度的建议权;

2.主材联盟实施中的监督、管理权;

3.主材联盟合同的审核权;

4.主材商的选择权;

5.下级工作安排决定权;

6.对下属员工有考评权;

7.对改善本职工作有建议权;

人事权限:

1.对本部门人员的选拔、晋升、激励、及奖惩等有建议权、审核权;

2.对直接下属的绩效考核有决定权 3.部门人员权限内的假期审核或批准权;

财务权限:

部门费用的审核与审批权;

专业技能:

熟悉家装业基本知识、工程施工知识;

了解工程管理、项目管理、团队建设等理论知识;

熟练应用计算机 其他能力:

具备较强的语言表达能力和沟通能力;

具备突发事件的应对及处理能力;

具备较强的执行能力和监督能力;

具备较强协调能力及解决冲突的能力;

较强的组织、领导能力;

高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感。

工作环境

工作地点:办公室、建材市场、工地;

工作时间:行政班,有时加班。

岗位名称 材料专员 所属部门 主材部 岗位目的

负责工程材料的审核和下单管理,认真把好质量关、数量关、做到帐、物、单相符。

职责范围

1.严格按照设计师材料要求,向主材商下单订购,做到及时,准确;

2.协调材料商和项目经理,做好材料订购的后续工作,确保施工进度和质量;

3.整理和审核材料订单管理报表,确保帐、物、单相符;

4.及时与相关人员核对材料行情进行调研,确保最优性比价;

5.协助项目经理进行材料相关事情的处理,保证材料的及时、准确供应;

6.搜集市场上最新的装饰装修材料信息,向材料数据库提供充足且有效的数据、信息和样板,向设计师提供最新最全面的材料信息;

7.完成总经理交办的其他工作;

岗位权限 业务权限:

1.对主材商的选择有建议权;

2.对主材供应流程与规划有建议权;

3.对改善个人工作有建议权;

专业技能:

熟悉家装业工程材料、家装行业基本知识;

熟练应用计算机;

其他能力:

具有较强的沟通能力和学习能力;

细心、耐心、诚实正直、思维严谨、心态平和、高效敏捷、主动性、责任感;

工作环境

工作地点:办公室、建材市场、工地;
工作时间:行政班,有时加班。

主材部管理制度

主材部岗位职责

岗位名称 主材部主管 所属部门 主材部 直接下属 主材专员 岗位目的

负责公司工程材料合作商的选择与管理以及主材联盟的运行、监督、协调,并负责制定主材部的相关工作流程、人员的考核。

职责范围

1.协助公司领到对主材部发展进行战略规划,并具体负责人进行制度和规划的建立和执行;

2.监督和指导主材专员工作,研究工作中遇到的问题,制定工作重点;

3.策划主材联盟各类活动,通过公司方、联盟商举行各类活动,不断提升公司及联盟知名度;

4.搜集、整理市场上的主材情况,并制作资料库,随时更新;

5.制定主材联盟加盟标准,并依标准对每一位主材商进行评定、分类、并记入资源档案内;

6.负责协调处理重大的客户投诉;

7.制定主材服务管理和工作计划,对工作规范和考核标准不断进行完善;

8.负责提供各项主材新增服务举措的建议和策划,并负责组织实施;

9.总经理交代的其他任务;

岗位权限 业务权限:

1.主材部管理制度的建议权;

2.主材联盟实施中的监督、管理权;

3.主材联盟合同的审核权;

4.主材商的选择权;

5.下级工作安排决定权;

6.对下属员工有考评权;

7.对改善本职工作有建议权;

人事权限:

1.对本部门人员的选拔、晋升、激励、及奖惩等有建议权、审核权;

2.对直接下属的绩效考核有决定权 3.部门人员权限内的假期审核或批准权;

财务权限:

部门费用的审核与审批权;

任职条件 教育水平:

大专及以上学历,经营管理类及相关专业。

工作经验:

1年以上装饰行业工作经验;

3年以上主材部部负责人经验;

专业技能:

熟悉家装业基本知识、工程施工知识;

了解工程管理、项目管理、团队建设等理论知识;

熟练应用计算机 其他能力:

具备较强的语言表达能力和沟通能力;

具备突发事件的应对及处理能力;

具备较强的执行能力和监督能力;

具备较强协调能力及解决冲突的能力;

较强的组织、领导能力;

高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感。

薪酬标准 岗位工资:
考核工资:
工作环境

工作地点:办公室、建材市场、工地;

工作时间:行政班,有时加班。

岗位名称 材料专员 所属部门 主材部 直接下属 无 岗位目的

负责工程材料的审核和下单管理,认真把好质量关、数量关、做到帐、物、单相符。

职责范围

1.严格按照设计师材料要求,向主材商下单订购,做到及时,准确;

2.协调材料商和项目经理,做好材料订购的后续工作,确保施工进度和质量;

3.整理和审核材料订单管理报表,确保帐、物、单相符;

4.及时与相关人员核对材料行情进行调研,确保最优性比价;

5.协助项目经理进行材料相关事情的处理,保证材料的及时、准确供应;

6.搜集市场上最新的装饰装修材料信息,向材料数据库提供充足且有效的数据、信息和样板,向设计师提供最新最全面的材料信息;

7.完成总经理交办的其他工作;

岗位权限 业务权限:

1.对主材商的选择有建议权;

2.对主材供应流程与规划有建议权;

3.对改善个人工作有建议权;

任职条件 教育水平:
大专及以上学历;

工作经验:

2年以上装饰行业工作经验;

专业技能:

熟悉家装业工程材料、家装行业基本知识;

熟练应用计算机;

其他能力:

具有较强的沟通能力和学习能力;

细心、耐心、诚实正直、思维严谨、心态平和、高效敏捷、主动性、责任感;

薪酬标准 岗位工资:
考核工资:
工作环境

工作地点:办公室、建材市场、工地;

工作时间:行政班,有时加班。

主生产计划专员岗位职责

1.结合产能、生产(采购)周期等规则,进行常规产品订单接收、评审(产销协调、确认交货日期),并进行分类、整理。 2.依据订单评审结果、计划编制原则,编制主生产计划(包括变更、调整、取消),经审批后发放给各生产部门。

3.跟进主生产计划的执行落实情况,及时将异常情况汇报上级及相关部门(自己不能解

决时),必要时进行产销平衡协调,对计划进行调整,确保跟进到位,及时解决问题,以工作总结的方式统计汇总主生产计划执行情况,并进行总结分析,提出改进措施。

1.结合产能、生产(采购)周期等规则,进行常规产品订单接收、评审(产销协调、确认交货日期),并进行分类、整理。2.依据订单评审结果、计划编制原则,编制主生产计划(包括变更、调整、取消),经审批后发放给各生产部门。3.跟进主生产计划的执行落实情况,及时将异常情况汇报上级及相关部门(自己不能解决时),必要时进行产销平衡协调,对计划进行调整,确保跟进到位,及时解决问题,以工作总结的方式统计汇总主生产计划执行情况,并进行总结分析,提出改进措施。

主操岗位职责

1、提前十五分钟到岗签到,并进行班前检查,在班前会里向班长汇报检查情况,接受班长的工作安排,做好岗位对口交接。下班时,接班人员签名后,方可离岗,并参加班后会。

2、严格执行岗位操作法、工艺卡片和各项技术规程,加强与调度、班长、外操、现场岗位及相关车间联系,把各项工艺参数控制在最佳范围内,搞好系统优化及节能降耗工作。

3、杜绝一切违章作业和误操作。认真监屏,及时发现并立即处理各类事故和异常工况,同时向班长汇报。当仪表、设备出现故障时,立即联系处理,并负责落实好相应的防范措施和各控制参数的监护工作,确保装置安全生产。

4、严格控制成品质量,努力提高产品内控指标合格率。搞好清洁生产,确保外排废水合格率。

5、根据生产要求,指挥外操、现场岗位进行生产操作。对安全生产负直接责任。

6、严格按规范化要求记录各种报表、交接班日志,并对记录的正确、可靠性负责,同时确保交接班日志内容详细、书写整洁。负责当班的成本核算工作。

7、熟练掌握本岗位的操作法和事故处理,认真学习各类专业知识,积极参加各种形式的岗位练兵活动,不断提高操作技能。负责落实对学岗人员进行技术指导和操作监护。

8、严格执行生产规定,认真做好设备的维护保养工作,最大

程度地减少设备故障和缺陷的发生。

9、做到文明生产,负责落实好当班操作室卫生,认真做好现场规格化工作。

10、认真参与进行动态的工作危害分析,及时采取整改和预防措施,并向上级汇报。

11、熟练掌握各类事故处理预案,并在事故处理中严格执行。

12、强化环保意识。认真控制排污指标并使达到环保的各项要求。

13、执行产品质量控制方案,全面负责本岗位当班的产品质量。

14、增强质量意识,确保产品合格率,加强质量检验把关,杜绝质量事故。

15、出现质量异常及时采取调整措施,并向有关部门及人员报告

计划部门主管岗位职责

计划发展部主任岗位职责

计划经营部主任岗位职责

计划部岗位职责

财务计划部副主任岗位职责

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